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邵阳市人民政府政务服务中心 2019年部门预算编制说明
文件名称: 邵阳市人民政府政务服务中心 2019年部门预算编制说明
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公开目录: 财政信息 公开责任部门:
发文日期: 公开形式:
生效日期 : 有效期:

一、部门基本概况

(一)职责职能    

邵阳市人民政府政务服务中心(下称政务中心)主要职能:1、组织指导全市政务服务工作; 2、制定和组织实施窗口各项管理制度;3、监督纳入政务大厅集中管理的所有审批(服务)和收费项目,检查、协调各窗口部门按规定办理服务对象的申请事项;4、为联合办理、统一办理行政审批(服务)事项进行组织与协调;5、对窗口工作人员进行管理、培训和考核;6、负责12345政府服务热线的日常运行和管理;7、受市委、市政府指派或业主委托,全程代办重点招商引资项目、国有企业改制项目和其他重大项目审批、办证手续;8、对分中心建设和管理进行指导和考核;9、受理各类政务投诉、咨询、发布有关政务信息;10、指导县、市、区政务服务中心建设;11、市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

政务中心内设6个科室,人秘科,督查科,业务科,政务公开指导科,12345热线科,财务科。编制数17人,实有人数14人。

二、部门预算单位构成

政务中心只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有政务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数373.67万元,其中,一般公共预算拨款373.67万元收入较去年增加4.62万元,增长1.25%原因是尽管人员数量减少但工资调整,及窗口经费增加导致较去年增加

(二)支出预算:2019年年初预算数373.67万元,其中,一般公共服务373.67万元。支出较去年增加4.62万元,增长1.25%原因是工资调整以及窗口人员的增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出373.67万元。基本支出:175.67万元,其中:工资福利支出137.89万元,商品和福利支出36.14万元,对个人和家庭补助支出1.64万元。项目支出:198万元。其中:窗口工作人员经费支出130万元,主要用于窗口人员办公经费等方面;热线话务员支出50万元,主要用于发放话务员工资;临聘人员经费支出18万元,主要用于临时工工资发放。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为14万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费7万元),公务接待费7万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少7万元主要是规范接待,厉行节约。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费(根据单位性质选择机关或者事业)

2019政务中心机关(事业)运行经费财政拨款预算31.84万元,2018年预算减少19.16万元下降37.57%,主要是人员减少以及政府缩减经费。

(二)政府性基金预算

2019政务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)政府采购情况

2019政务中心政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019政务中心共有公务用车1辆,无200万以上的大型设备

七、名词解释

1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。


2019年度部门预算公开表



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