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一、主要职能
邵阳市人民政府政务服务中心(下称政务中心)主要职能:1、组织指导全市政务服务工作; 2、制定和组织实施窗口各项管理制度;3、监督纳入政务大厅集中管理的所有审批(服务)和收费项目,检查、协调各窗口部门按规定办理服务对象的申请事项;4、为联合办理、统一办理行政审批(服务)事项进行组织与协调;5、对窗口工作人员进行管理、培训和考核;6、负责12345政府服务热线的日常运行和管理;7、受市委、市政府指派或业主委托,全程代办重点招商引资项目、国有企业改制项目和其他重大项目审批、办证手续;8、对分中心建设和管理进行指导和考核;9、受理各类政务投诉、咨询、发布有关政务信息;10、指导县、市、区政务服务中心建设;11、市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
政务中心决算一级预算单位,不包含下属单位。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1196.59万元。比上年增265.48%。总支出997.91万元,比上年增 101.28%。
(二)收入决算情况:2017年收入1196.59万元,其中:一般公共预算拨款收入1194.64万元,其他收入1.95万元。与2016年相比增加869.19万元。增加原因是:人员增加、增加了窗口人员的办公经费、新办公楼的建设。
(三)支出决算情况:2017年支出997.91万元,其中:一般公共服务923.84万元,社会保障和就业39.47万元,医疗卫生与计划生育支出13.51万元,住房保障21.09万元.与2016年增加502.13万元。增加原因是:人员增加、增加了窗口人员的办公经费、新办公楼的建设。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1194.64万元,比上年增加341.48%,一般公共预算财政拨款收入1194.64万元。财政拨款总支出962.59万元,比上年增加253.89%,一般公共预算财政拨款支出962.59万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度财政拨款总体情况
2017年财政拨款收入1194.64万元。比上年增加341.48%。财政拨款支出962.59万元,比上年增加253.89%。
(二)2017年财政拨款收入1194.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1194.64万元。
与2016年比增加924.04万元。增加原因是:人员增加、增加了窗口人员的办公经费、新办公楼的建设。
(三)2017年财政拨款支出962.59万元。基本支出:525.10万元,其中:工资福利支出233.72万元,商品和福利支出269.21万元,对个人和家庭补助支出22.17万元。项目支出:437.49万元。
基本支出与2016年比增加400.79万元。增加原因是:人员增加4名,话务员增加3名,工资调高,另外今年增加窗口人员的经费140万,比2016年多统计了非税征收项目及临时工工资。
项目支出与2016年比增加238.65万元,主要用于新办公楼建设。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为21万元,决算数为12.9万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5万元,决算数为2.77万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,没有购置公务用车。公务用车运行费预算数为5万元,决算数为2.77万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为16万元,决算数为10.13万元,公务接待131批785人次。
2017年“三公”经费决算比2016年减少4.45万元,政务中心按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
政务中心2017年没有政府性基金预算及支出。(政府性基金公开表注明)
八、预算绩效评价情况说明
2017年度本单位没有重点绩效评价项目。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年政务中心机关运行经费财政拨款决算269.21万元。与2016年增加226.75万元。增加原因是:人员增加4名,窗口工作人员的经费由各单位划拨至政务中心。
(二)政府采购情况
2017年政务中心政府采购总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
有公车和大型设备:政务中心共有车辆1辆。无大型设备。
九:相关的名称解释。
如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年度XX部门部门决算公开表格