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一、主要职能
1、组织指导全市政务服务工作;
2、制定和组织实施窗口各项管理制度;
3、监督纳入政务大厅集中管理的所有审批(服务)和收费项目,检查、协调各窗口部门按规定办理服务对象的申请事项;
4、为联合办理、统一办理行政审批(服务)事项进行组织与协调;
5、对窗口工作人员进行管理、培训和考核;
6、负责12345政府服务热线的日常运行和管理;
7、受市委、市政府指派或业主委托,全程代办重点招商引资项目、国有企业改制项目和其他重大项目审批、办证手续;
8、对分中心建设和管理进行指导和考核;
9、受理各类政务投诉、咨询、发布有关政务服务信息;
10、指导县、市、区政务服务中心建设;
11、市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,市政务中心主要包括人秘科、督查科、业务科、政务公开指导科、12345热线、财务科。我中心预算为一级预算,无下属单位。
三、部门收支概况
(一)2018年初预算收入369.05万元,其中:一般公共预算拨款369.05万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。
(二)2018年初预算支出369.05万元,其中项目支出143万元,一般公共服务支出226.05万元(工资福利支出170.46万元,商品和服务支出53.85万元,对个人和家庭补助支出1.74万元)。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共预算拨款支出369.05万元。基本支出:226.05万元,其中:工资福利支出170.46万元,商品和服务支出53.85万元,对个人和家庭补助支出1.74万元。项目支出:143万元。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),公务接待费16万元。
2018年“三公”经费预算与2017年持平。邵阳市政务服务中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
邵阳市政务服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年邵阳市政务服务中心运行经费财政拨款预算226.05万元。
(二)政府采购情况
2018年邵阳市政务服务中心无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
有公车:邵阳市政务服务中心共有车辆1辆。单位无大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年邵阳市政务服务中心部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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