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2025年邵阳市数据局部门预算
文件名称: 2025年邵阳市数据局部门预算
索引号: 4305000003/2025-02576  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 邵阳市数据局
发文日期: 2025-04-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-04-28 有效期: 长期

第一部分 部分2025部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。市数据局主要负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字邵阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设;指导推进全市行政审批制度改革工作;维护营商政务环境;统筹指导推进全市政务公开和政务服务体系建设等。市数据局加挂市行政审批服务局牌子。

(二)机构设置。邵阳市数据局设下列内设机构:办公室政工科规划和数据资源科数字经济科数字科技和基础设施建设科数字政务科行政审批制度改革科政务服务科机关党委

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

邵阳市数据局部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025部门预算编制范围的为邵阳市数据局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025本部门收入预算510.02万元,其中,一般公共预算拨款510.02万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少854.96万元,主要是本年无电子政务服务业务经费及政务服务业务经费,项目经费减少

(二)支出预算:2025本部门支出预算510.02万元,其中: 

一般公共服务支出394.93万元,社会保障和就业支出66.59 万元,卫生健康支出22.54万元住房保障支出25.97万元。支出较去年减少854.96万元万元。主要是主要是本年无电子政务服务业务经费及政务服务业务经费,项目经费减少

四、一般公共预算拨款支出

2025本部门一般公共预算拨款支出预算510.02万元,其中一般公共服务支出394.93万元,占77.43%;社会保障和就业支出66.59万元,占13.06%;卫生健康支出22.54万元,占4.42%;住房保障支出25.97万元,占5.09%。具体安排情况如下: 

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025本部门基本支出预算数416.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025本部门项目支出预算94.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:政务公开重点业务经费支出94.00万元,主要用于强化全市政府网站与政务新媒体监督工作,完善市人民政府网站和市人民政府政务新媒体(微信公众号、微博号)运维管理工作;完成市级上年度预算执行情况及2025年度预算决议,全市251家预算单位预算文字说明、预决算表、部门整体绩效自评申报表及专项绩效目标申报表等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025本部门机关本级的机关运行经费83.57万元,比上年预算增加8.33万元,上升11.07%,主要是工会经费、其他交通费用等经费预算增加

(二)三公经费预算:2025本部门机关本级三公经费预算数为11.00万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费5.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.00万元),因公出国(境)费3.00万元。2025三公经费预算较年持平,主要是我局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,规范管理,继续严控“三公”经费。

一般性支出情况:2025本部门会议费预算1.00万元,拟召开政务服务管理会议,人数200人,内容为数据和政务服务管理相关工作会议;培训费预算1.00万元,拟开展数据和政务服务管理相关培训,人数300人,内容为培训数据和政务服务管理相关工作未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

政府采购情况:2025本部门政府采购预算总额            96.60万元,其中,货物类采购预算0.60万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算96.00万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025部门整体支出绩效目标的金额为510.02万元,其中,基本支出416.02万元,项目支出94.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025部门预算表

附件:邵阳市数据2025预算公开表格

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市数据局

主办单位:邵阳市数据局

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