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目 录
第一部分 第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。市数据局主要负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字邵阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设;指导推进全市行政审批制度改革工作;维护营商政务环境;统筹指导推进全市政务公开和政务服务体系建设等。市数据局加挂市行政审批服务局牌子。
(二)机构设置。邵阳市数据局设下列内设机构:办公室、 政工科、规划和数据资源科、数字经济科、数字科技和基础设施建设科、数字政务科、行政审批制度改革科、政务服务科、机关党委。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
邵阳市数据局部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为邵阳市数据局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算510.02万元,其中,一般公共预算拨款510.02万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少854.96万元,主要是本年无电子政务服务业务经费及政务服务业务经费,项目经费减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算510.02万元,其中:
一般公共服务支出394.93万元,社会保障和就业支出66.59 万元,卫生健康支出22.54万元,住房保障支出25.97万元。支出较去年减少854.96万元万元。主要是主要是本年无电子政务服务业务经费及政务服务业务经费,项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算510.02万元,其中:一般公共服务支出394.93万元,占77.43%;社会保障和就业支出66.59万元,占13.06%;卫生健康支出22.54万元,占4.42%;住房保障支出25.97万元,占5.09%。具体安排情况如下:
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数416.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算94.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:政务公开重点业务经费支出94.00万元,主要用于强化全市政府网站与政务新媒体监督工作,完善市人民政府网站和市人民政府政务新媒体(微信公众号、微博号)运维管理工作;完成市级上年度预算执行情况及2025年度预算决议,全市251家预算单位预算文字说明、预决算表、部门整体绩效自评申报表及专项绩效目标申报表等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费83.57万元,比上年预算增加8.33万元,上升11.07%,主要是工会经费、其他交通费用等经费预算增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为11.00万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费5.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.00万元),因公出国(境)费3.00万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要是我局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,规范管理,继续严控“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算1.00万元,拟召开政务服务管理会议,人数200人,内容为数据和政务服务管理相关工作会议;培训费预算1.00万元,拟开展数据和政务服务管理相关培训,人数300人,内容为培训数据和政务服务管理相关工作;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 96.60万元,其中,货物类采购预算0.60万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算96.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为510.02万元,其中,基本支出416.02万元,项目支出94.00万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表